Vergi kesintisi gelirin bir parçasıdırmükellef, bir veya başka bir temelde, kişisel gelir vergisi toplanmaz (gelir vergisi). Bu gerekçeler mülkiyet, sosyal ve profesyonel olabilir. Bu yazıda, vergi indirimini nasıl dolduracağınıza bakacağız.

Kayıt belgelerinin hazırlanması

Vergi kesintisi yapma kararı vergi dairesince yapılır. Bunu yapmak için, 3 soruya cevap vermesi gerekir:

  • Geçmiş dönemdeki bir kişinin gelir tutarı;
  • bu gelirden halihazırda ödenen vergi;
  • İndirme hakkını veren gerekçeler ve bunun belgesel kanıtlarının varlığı.

Bu belgeler, belirli zamanlarda vergi makamlarına sunulmalıdır.

Gelirleri onaylayan belgelerşekil 2 - NDFL. Bilgi, bir kişinin tüm vergi daireleri tarafından sağlanmalıdır. işveren kiminle örneğin doğada sivil olan sözleşmeleri kapsamında bir çalışma sözleşmesi ve müşteriler, yazarın kararının bir sözleşme, yüklenicinin sözleşmesi: Bireyin Vergi ajanları onun maaş PIT ödenen edenlerdir. Yardım almak için bir bildirime ihtiyacınız var. Bu kuruluşun başkanı yazılmalıdır. Nasıl doğru yapılır, personel bölümünde soracaktır.

Vergi acentesi bulunmuyor. Gelir, yurtdışından veya bir vergi acentesi olamayan herhangi bir şahıstan temin edilebilir. Bu durumda, vergi mükellefi Sberbank aracılığıyla vergi ödemelidir. Beyanname için makbuz iliştirmek gerekecek, bu onaylayıcı niteliktedir.

Vergi kesintisi yapma gerekçelerini doğrulayan belgeler, mümkün olduğunca toplanmalıdır.

Tedavide para harcıyorsanız,sözleşmeyi ve ödeme makbuzunu saklayın. Tıbbi kurum, tıbbi hizmetlerin sağlanması için lisansın bir kopyasını sağlamalıdır. Aynı şey eğitimin maliyetlerini teyit etmek için yapılmalıdır. Bir yazarın sözleşmesi söz konusu olduğunda, bu sözleşmeyi ve bitmiş ürünlerin kabul ve devri işlemlerini korumak gerekir. İndirim, çocuğun varlığına dayanıyorsa, doğum belgesinin bir kopyası yapılmalıdır. Gayrimenkul işlemlerine ilişkin kesintileri kaydetmek için bir satış sözleşmesine ihtiyacınız olacaktır.

Tüm belgeler toplandıktan sonra3 PIT bir vergi indirimi için bir beyannameyi doldurun. Bu toplanan belgelere dayanarak, bağımsız yapılabilir, ancak uzmanlar başvurabilirsiniz. Vergi danışma, kural olarak, uzak bölge vergi dairesinden değildir.

Bir sonraki adım vergi indirimi için bir başvurunun işlenmesidir. Onun formu keyfi olabilir. Kap içermelidir:

  • ele alındığı denetim;
  • Bireyin adı;
  • ev adresi ve endeksi;
  • INN.
  • Bir ifade imzalanmalıdır.

Vergi zaten fazla ödenmiş ise, uygulamadabir kesinti almak için hangi formun isteneceğini belirtmek gerekir: tasarruf belgesi için işveren için sertifikalar veya vergi iadesi. Gerekirse, kitabın ve hesap numarasının açıldığı Tasarruf Bankası'nın şubesinin gerekliliklerini belirtmeniz gerekir.

Bundan sonra, hazırlanan ve toplanan tüm belgelerin vergi makamlarına sağlanması gerekmektedir. İki yol var:

  • Belgeleri kişisel olarak inceleyin. Vergi indirimi beyanı 2 nüsha halinde yapılmalı, her bir ekte iki nüshadan yapılır. Toplanan, böylece 2 set belge bir zımba ile zımbalanır. Vergi incelemesine alınmalı ve görevli memura verilmelidir. İkinci kopyada kabul konusunda not almalıdır.
  • Belgeler posta ile gönderilebilir. Bunun için bir set yeterlidir. Bir makbuz ile kayıtlı posta ile gönderin. Bir yatırım envanteri yapılmalıdır.

Bundan sonra, vergi incelemesi kararının beklenmesi gerekmektedir.

Özel durumlarda kesinti yapılması

Bir vergi indiriminin nasıl doldurulacağını düşünün.İşlemin gelirinin% 100'ü bunun altına düşerse. Her halükarda gelir beyanında bulunmak ve sonradan vergi indirimi başvurusunda bulunmak için indirim yapmak. Aksi takdirde, vergi kaçırma cezası ile takip edilebilir.

Vergi indirimleri sadece kişisel gelir vergisi mükelleflerine güvenir. Diğer vergilere konu olan gelirler, örneğin, tek bir vergi, vb, kesinti kapsamında değildir.

Eğer kesinti ödenen vergiyi aşan bir tutarsa, tüm vergi iade edilmeli, ancak bir kuruş daha fazla değil.

Vergi beyan formunu doldurun 3-NDFL'nin de doğru olması gerekiyor. İnternette bunun hakkında bilgi var ve beyannameyi doldurma örnekleri veriliyor.

Yorumlar 0